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2024年邵陽市衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算
發(fā)布時間:2024/02/01 信息來源:查看

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

五、部門支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、部門財(cái)政撥款收支總表

七、部門一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、部門政府性基金預(yù)算支出表

十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十八、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十九、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。


第一部分?部門預(yù)算說明


一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)。

邵陽市衛(wèi)生健康委員會是市人民政府工作部門,主要職能是:

(1)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī),起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)草案,擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(2)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

(3)制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。及時報(bào)告、發(fā)布傳染病疫情信息。

(4)協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(5)貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

(6)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(7)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(8)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育政策。

(9)指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。

(11)負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作。

(12)指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

(13)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(14)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實(shí)施健康邵陽戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

(15)有關(guān)職責(zé)分工。

1、與市發(fā)展改革委的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3、與出入境檢驗(yàn)檢疫部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)傳染病總體防治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委與出入境檢驗(yàn)檢疫部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報(bào)交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報(bào)和協(xié)作處理機(jī)制。

4、與市市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作,會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)信息通報(bào)市市場監(jiān)管局等部門,市市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估的,應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

5、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

邵陽市衛(wèi)生健康委員會共設(shè)20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、政工科、法規(guī)科、規(guī)劃信息和財(cái)務(wù)科、愛國衛(wèi)生工作科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、科技宣傳教育科、綜合監(jiān)督科、藥物政策與基本藥物制度科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、保健科、離退休人員管理服務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、邵陽市衛(wèi)生健康委員會部門本級

2、邵陽市計(jì)劃生育協(xié)會

3、邵陽市衛(wèi)生健康信息中心

4、邵陽市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會公共衛(wèi)生計(jì)生藥具服務(wù)站

5、邵陽市衛(wèi)生人才考試中心

6、邵陽市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室

7、邵陽市健康教育所

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2575.04萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2575.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入0.00萬元,社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少31.24萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款較去年減少31.24萬元。其中,經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少73.64萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較去年增加42.40萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算2575.04萬元,其中:?

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為26.45萬元,2024年預(yù)算為12.30萬元,比上年減少14.15萬元,下降53.50%,主要原因是:離休干部正常死亡1人,離休費(fèi)相應(yīng)減少。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為162.20萬元,2024年預(yù)算為159.62萬元,比上年減少2.58萬元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為2.57萬元,2024年預(yù)算為2.40萬元,比上年減少0.17萬元,下降6.61%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為7.78萬元,2024年預(yù)算為5.30萬元,比上年減少2.48萬元,下降31.88%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

5、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為1374.70萬元,2024年預(yù)算為1349.99萬元,比上年減少24.71萬元,下降1.80%,主要原因是:在職人員比上年減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

6、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為808.60萬元,2024年預(yù)算為823.00萬元,比上年增加14.40萬元,增長1.78%,主要原因是:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款比上年增多。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為70.81萬元,2024年預(yù)算為69.62萬元,比上年減少1.19萬元,下降1.68%,主要原因是:在職人員比上年減少,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為31.54萬元,2024年預(yù)算為33.09萬元,比上年增加1.55萬元,增長4.91%,主要原因是:公務(wù)員工資總額增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為121.65萬元,2024年預(yù)算為119.71萬元,比上年減少1.94萬元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,住房公積金支出相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2575.04萬元,其中:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為26.45萬元,2024年預(yù)算為12.30萬元,比上年減少14.15萬元,下降53.50%,主要原因是:離休干部正常死亡1人,離休費(fèi)相應(yīng)減少。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為162.20萬元,2024年預(yù)算為159.62萬元,比上年減少2.58萬元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為2.57萬元,2024年預(yù)算為2.40萬元,比上年減少0.17萬元,下降6.61%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為7.78萬元,2024年預(yù)算為5.30萬元,比上年減少2.48萬元,下降31.88%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

5、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為1374.70萬元,2024年預(yù)算為1349.99萬元,比上年減少24.71萬元,下降1.80%,主要原因是:在職人員比上年減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

6、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為808.60萬元,2024年預(yù)算為823.00萬元,比上年增加14.40萬元,增長1.78%,主要原因是:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款比上年增多。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為70.81萬元,2024年預(yù)算為69.62萬元,比上年減少1.19萬元,下降1.68%,主要原因是:在職人員比上年減少,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為31.54萬元,2024年預(yù)算為33.09萬元,比上年增加1.55萬元,增長4.91%,主要原因是:公務(wù)員工資總額增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為121.65萬元,2024年預(yù)算為119.71萬元,比上年減少1.94萬元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,住房公積金支出相應(yīng)減少。

??具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1752.04萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算823.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:公共衛(wèi)生服務(wù)支出505.00萬元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)、市級領(lǐng)導(dǎo)保健、人口監(jiān)測和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)生協(xié)會工作、醫(yī)改工作、重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目、衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作等方面;健康教育支出166.00萬元,主要用于健康宣傳教育、健康促進(jìn)、老齡健康服務(wù)、職業(yè)健康等方面;醫(yī)考非稅執(zhí)收成本支出152.00萬元,主要用于醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格考試、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職稱考試等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)本級、邵陽市計(jì)劃生育協(xié)會、邵陽市衛(wèi)生健康信息中心、邵陽市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會公共衛(wèi)生計(jì)生藥具服務(wù)站、邵陽市衛(wèi)生人才考試中心、邵陽市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室、邵陽市健康教育所等?7 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算278.96萬元,比上年預(yù)算減少0.15萬元,下降0.05%,主要是福利費(fèi)較上年減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級、邵陽市計(jì)劃生育協(xié)會、邵陽市衛(wèi)生健康信息中心、邵陽市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會公共衛(wèi)生計(jì)生藥具服務(wù)站、邵陽市衛(wèi)生人才考試中心、邵陽市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室、邵陽市健康教育所等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.00萬元),因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平,主要是本部門厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算21.00萬元,擬召開全市衛(wèi)生健康工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)100人,內(nèi)容為安排部署全市衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作任務(wù);全市衛(wèi)生綜合監(jiān)督工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)90人,內(nèi)容為安排部署衛(wèi)生綜合監(jiān)督相關(guān)工作任務(wù);全市衛(wèi)健系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)90人,內(nèi)容為安排部署本年度安全生產(chǎn)相關(guān)工作任務(wù);全市職業(yè)健康工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)90人,內(nèi)容為總結(jié)上年度職業(yè)健康工作和安排部署本年度職業(yè)健康工作任務(wù);全市衛(wèi)生應(yīng)急工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)90人,內(nèi)容為安排部署本年度衛(wèi)生應(yīng)急工作事項(xiàng);全市中醫(yī)藥工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬元,人數(shù)100人,內(nèi)容為安排部署本年度中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新項(xiàng)目工作任務(wù);全市疫情防控工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.00萬元,人數(shù)70人,內(nèi)容為安排部署本年度疫情防控工作任務(wù)。

2024年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.00萬元,擬開展病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,人數(shù)1000人,內(nèi)容為病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全技術(shù)培訓(xùn);衛(wèi)生總費(fèi)用核算工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)120人,內(nèi)容為衛(wèi)生總費(fèi)用核算數(shù)據(jù)填報(bào)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);衛(wèi)生應(yīng)急救援工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬元,人數(shù)200人,內(nèi)容為突發(fā)傳染病防控和緊急救援業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);職業(yè)健康項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,人數(shù)110人,內(nèi)容為職業(yè)病危害因素監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)用輻射防護(hù)監(jiān)測和放射工作人員防護(hù)等項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn);基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)100人,內(nèi)容為基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,人數(shù)120人,內(nèi)容為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);醫(yī)政醫(yī)管項(xiàng)目工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,人數(shù)90人,內(nèi)容為醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動預(yù)算。

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額492.60萬元,其中,貨物類采購預(yù)算58.60萬元;工程類采購預(yù)算40.00萬元;服務(wù)類采購預(yù)算394.00萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2575.04萬元,其中,基本支出1752.04萬元,項(xiàng)目支出823.00萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。


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